W siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie biznesowe z naszym kontrahentem. Mam paragon fiskalny z NIP-em firmy na kwotę 300 zł brutto. Na paragonie są wyszczególnione pozycje sushi np. łosoś, krewetki itp. Nie ma napisu usł. gastronomiczna czy usł. kateringowa. Pracownica odbierała osobiście zestaw (sushi kupione jest w galerii na tzw. wyspie, gdzie nie ma miejsca na spożycie), ale było podane w firmie. Czy możemy odliczyć VAT z tego paragonu?
Dział: Temat tygodnia
Prowadzę działalność w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych. Proszę o wyjaśnienie warunków i zasad opodatkowania usług finansowych, które zostały zaproponowane w „Polskim Ładzie”.
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Chciałbym w leasingu operacyjnym „kupić” samochód osobowy na działalność gospodarczą, który wykorzystywałbym tylko w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli tym samochodem dojeżdżałbym z domu do pracy, to czy będzie przysługiwało mi 100% odliczenie VAT?
W lipcu 2021 roku otrzymaliśmy towar i fakturę od kontrahenta z Niemiec. Data wystawienia faktury 21 lipca 2021 roku. W lipcu wykazaliśmy WNT. W sierpniu dokonaliśmy zwrotu towaru. Kontrahent wystawił credit note dnia 5 sierpnia 2021 roku, którą otrzymaliśmy 10 sierpnia 2021 roku. Pytanie mam odnośnie rozliczenie credit note - jaki kurs należy zastosować dla celów VAT, w jakim terminie rozliczyć korektę?
W lipcu 2021 roku otrzymaliśmy towar i fakturę od kontrahenta z Niemiec. Data wystawienia faktury 21 lipca 2021 roku. W lipcu wykazaliśmy WNT. W sierpniu dokonaliśmy zwrotu towaru. Kontrahent wystawił credit note dnia 5 sierpnia 2021 roku, którą otrzymaliśmy 10 sierpnia 2021 roku. Pytanie mam odnośnie rozliczenie credit note - jaki kurs należy zastosować dla celów VAT, w jakim terminie rozliczyć korektę?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą KPIR + VAT. W czerwcu 2017 zakupił samochód osobowy na firmę gdzie odliczył 50% VAT-u o wartości 49 535,70 zł. Obecnie 1.09.2021 wycofuje samochód ze środków trwałych na cele prywatne. Czy w związku z tym ma dokonać korektę VAT-u ponieważ samochód jest mniej niż 5 lat w firmie? Jeśli tak to czy tylko 50% wartości VAT-u czy 100% . W której pozycji należy wykazać tę korektę w deklaracji VAT i czy wprowadzamy taką pozycję dokumentem wewnętrznym?
Kiedy i na jakich zasadach mogę skorzystać z 15 dniowego zwrotu VAT - proponowanego przez „Polski Ład”?
Kiedy powinienem rozliczyć VAT od wpłaconej zaliczki, a kiedy od reszty zapłaconej kwoty? Zaliczkę wpłaciłem pod koniec lipca i w tym samym dniu otrzymałem fakturę zaliczkową. Fakturę za całą transakcję otrzymałem na początku sierpnia i z datą sierpniową.
Kooperuje z kontrahentem, który sprzedaje mi towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT. Ostatnia transakcja opiewała na kwotę około 10 tyś zł. Otrzymałem fakturę bez adnotacji MPP. Czy powinienem zapłacić za tę fakturę w MPP czy czekać na skorygowanie faktury poprzez umieszczenie adnotacji przez kontrahenta?
Znalazłem błędy w ewidencji JPK_V7. Czy korygując część ewidencyjną aby uniknąć kary muszę złożyć „czynny żal”?
Przez jaki okres będą przechowywane faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie E-Faktur?
Zakupiłem samochód osobowy do swojej działalności gospodarczej. Z Urzędu Pracy otrzymałem też dofinansowanie na zakupy służące do tej działalności. W salonie po wystawieniu faktury na drugi dzień zorientowałem się, że nieprawidłowo została wystawiona faktura. Zamiast mojego identyfikatora podatkowego NIP do działalności gospodarczej sprzedawca wpisał numer PESEL. Zgłosiłem to sprzedawcy, ale on nie chce mi wystawić faktury korygującej. Nie chce też potwierdzić noty korygującej, którą próbowałem wystawić. Proszę o wyjaśnienie powyższej sytuacji.