Podatnik tworzy spółkę cywilną jawną. Wspólnicy rozliczają się podatkiem liniowym PIT. Jeden ze wspólników często dokonuje prywatnych zakupów kartą bankową służbową. Nie dostarcza faktur za te zakupy. Zakupy nie są włączane do kosztów spółki. Kwota jest potrącana wspólnikowi z zysku za dany rok. Wspólnicy składają bilanse. Czy istnieje zagrożenie, że w razie kontroli skarbowej urzędnik rozpozna takie wydatki jako świadczenie nieodpłatne na rzecz wspólnika i w związku z tym obliczy zaległość podatkową w podatku VAT?
Kategoria: Artykuły
Artykuły
Urząd Skarbowy wzywa Czytelnika do zapłacenia podatku VAT za czerwiec 2008. Przedawnienie należności jest po 5 latach, ale Urząd Skarbowy upiera się że 18 grudnia 2012 roku było zajęcie konta bankowego. Zdaniem Czytelnika konto to nigdy nie było używane i stan zawsze 0,00 zł. Zdaniem US przez to zajęcie podatek VAT nigdy się nie przedawni.
Jestem podatnikiem VAT i mam sporo wierzytelności u moich kontrahentów. Czy egzekucja skarbówki może ściągnąć moje wierzytelności od moich dłużników?
Mam zaległości w VAT. Urząd Skarbowy wszczął egzekucję do majątku mojej ex małżonki, dlaczego?
W miesiącu marcu została założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrowałem ją w urzędzie skarbowym jako spółkę z o.o. w organizacji. Otrzymałem NIP. W miesiącu czerwcu złożyłem wnioski do KRS celem rejestracji w sądzie. Na wniosku podałem, że spółka posiada już NIP lecz sąd nadał mi nowy - drugi. Co ma zrobić i do kogo się zgłosić. Który NIP jest ważny?
W czasie letnim chcę podjąć działalność handlową. Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji? Czy po sezonie można ją zawiesić?
W marcu 2015 roku kupiłem samochód osobowy. Został odliczony pełny podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji ŚT a do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód posiadał ubezpieczenie. W czerwcu 2015 roku w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia samochód uległ spaleniu, został całkowicie zniszczony. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany, a podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 roku. Czy w takiej sytuacji powinienem dokonać korekty podatku naliczonego, gdyż pojazd nie był wykorzystywany przez okres 5 lat?
Zalegałem z podatkiem VAT i urząd sprzedał samochód, który kupiłem na działalność gospodarczą. Otrzymałem fakturę VAT w związku ze sprzedażą licytacyjną. Czy powinienem zapłacić VAT od sprzedaży auta?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę PKPiR. Kupuję towar od kontrahenta z Włoch i on będzie wysyłał ten towar bezpośrednio do USA i organizował transport. W jaki sposób mam rozliczyć tą transakcję? Czy nabycie towarów od Włocha stanowi WNT?
Prowadzę salon kosmetyczny, w którym mam kasę fiskalną (mobilną) Na okres 2 miesięcy letnich chciałabym wynajmować dodatkowo pokoje (jako druga działalność - inna miejscowość). Czy mogę wynajem prowadzić na ewidencji sprzedaży (bez kasy fiskalnej), czy mogę wystawiać paragony na odległość, np. poprzez wysłanie paragonu do klienta? Jeżeli nie mogę zastosować ewidencji sprzedaży to jak zewidencjonować zaliczkę?
Rozpoczynam z dniem 1 września 2015 roku działalność w zakresie świadczenia usług prawniczych dla podmiotów gospodarczych. W ramach tej działalności będę też świadczył usługi dla osób prywatnych ale tylko w zakresie odzyskiwania nadpłaty podatkowej za pracę za granicą i zasiłków rodzinnych. Praca przy wykonywaniu tych usług będzie polegała na kompletowaniu dokumentów i zaświadczeń dostarczanych przez klientów w celu złożenia niezbędnych deklaracji potrzebnych do uzyskania decyzji o zwrocie nadpłaty podatku, zasiłku z właściwego zagranicznego urzędu skarbowego. Będę reprezentował klientów przed zagranicznym urzędem, nie będę jednak udzielał porad, opinii podatnikom w zakresie ich obowiązków podatkowych jak również nie będę reprezentował ich przed organami administracji publicznej w Polsce. Od kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
Likwiduję działalność gospodarczą, która trwała półtora roku. Odliczyłam ulgę 700 zł w deklaracji VAT-7. Kasę zaprzestałam użytkować pół roku wcześniej (w styczniu 2015 roku), bo wystawiałam tylko faktury dla przedsiębiorstw. W której deklaracji mam oddać ulgę, czy ma to być pozycja 49 czy 52? Czy można oddać tylko część ulgi proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności?