Prowadzę od 2014 roku sezonowo działalność gospodarczą polegającą na wynajmie swoich domków letniskowych oraz sprzedaży towarów spożywczych w wydzierżawianym od Gminy sklepiku oraz usługi małej gastronomii. Przekroczyłam obrót w proporcji, ale kasy nie zainstalowałam, ponieważ nie minęły 2 miesiące, a z końcem września poprzedniego roku zlikwidowałam działalność gospodarczą, aby nie ponosić kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości. W tym roku rozpoczęłam działalność w okresie lipiec-sierpień i w związku z poprzednią likwidacją działalności, zaprzestaniem sprzedaży i świadczenia usług oraz wznowieniem ich tylko w 2015 roku na dwa miesiące uważam, że nie muszę instalować kasy. Czy działam prawidłowo?
Kategoria: Artykuły
Artykuły
Jestem podatnikiem VAT, składam deklaracje VAT-7. Od 1 marca mam kasę fiskalną, ponieważ świadczę usługi doradztwa podatkowego. Jednak usługi dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej są sporadyczne. Pierwszą usługę dla w/w osób wykonałem w kwietniu, jest już sierpień i nie została wykonana kolejna usługa. W jaki sposób mam odliczyć ulgę za kasę?
Wczoraj kasa wyświetliła komunikat, iż do zakończenia pamięci fiskalnej pozostały 23 raporty. Czy muszę powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy? Chcę kupić nową, lepszą kasę. Czy mogę starą kasę jeszcze przeznaczyć na rezerwową?
Za październik 2010 roku VAT należny okazał się niższy od naliczonego i urząd dokonał zwrotu w styczniu 2011 roku. Obecnie prowadzona jest kontrola, która zakwestionowała koszty reprezentacji. Wskutek tych rozliczeń wyjdzie VAT do zapłaty. Kiedy przedawni się to zobowiązanie?
Podatnik miał przeprowadzoną kontrolę skarbową przez urząd kontroli skarbowej, która zakończyła się decyzją. Od decyzji zostało złożone odwołanie, izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. Następnie podatnik złożył skargę do WSA, gdzie sąd oddalił skargę Podatnika. Obecnie podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA. Podatnik otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego w sprawie złożenia korekty deklaracji VAT-7 za okres objęty decyzją UKS. Czy podatnik mimo zaskarżenia decyzji w sądzie musi złożyć korektę deklaracji zgodnie z ustaleniami decyzji UKS.
Mam zaległości z tytułu VAT. Urząd prowadzi egzekucję z mojego majątku. Po złożeniu deklaracji VAT sprzedałam nieruchomości należące do mnie. Czy US będzie dochodził zaległości VAT z nabywców nieruchomości? Jeśli tak to na jakich zasadach?
Dnia 20 sierpnia tego roku zakupiłem do działalności gospodarczej samochód, odliczając z faktury 100% podatku VAT naliczonego. Od dnia nabycia prowadzę szczegółową ewidencję przebiegu, ale przegapiłem 7 dniowy termin do złożenia w urzędzie skarbowym informacji VAT-26. Złożyłem ją dopiero 3 września, zaznaczając, że pierwszy wydatek poniosłem w dniu zakupu pojazdu, czyli 20 sierpnia. Czy postąpiłem prawidłowo i czy za sierpień faktycznie mogłem odliczyć 100% kwoty VAT-u od zakupu samochodu?
Chcemy wziąć w leasing samochód osobowy, ale w Niemczech (niemiecka firma leasingowa). Nie będziemy go rejestrować w Polsce do czasu wykupu. To jest dla nas usługa w Euro, po jakim kursie przeliczać VAT i jak to ma się do podatku dochodowego, jesteśmy na pełnej księgowości. I najważniejsze pytanie - czy na koniec leasingu wykupując taki samochód (1% wartości pojazdu) od jego wartości będziemy liczyć WNT samochodu i związane z nim koszty nabycia czy od ceny rynkowej?
Maszyna przewożona z Polski do Czech została w Czechach uszkodzona z winy przewoźnika. Firma A. z Czech sprzedała nam części i przekazała je czeskiej firmie B, która na miejscu wykonała naprawę maszyny. Po naprawie maszynę przekazano nabywcy. Obie firmy są zarejestrowanymi podatnikami na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wystawiono nam faktury za części i za usługę naprawy ze stawką VAT 0%. Czy dla nas jest to WNT oraz import usług?
Czy wynajmując mieszkania na doby lub tygodnie (mieszkanie krótkotrwałego zakwaterowania w blokach mieszkalnych) można zaliczyć je do PKD 55.90.Z (podklasa ta obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długotrwałego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób). W takim wypadku jest zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej.
Czy należy je jednak zakwalifikować do PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania umożliwiające mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.
Jako osoba fizyczna prowadzę firmę transportową. Jestem podatnikiem VAT a podatek dochodowy rozliczam w formie ryczałtu. Czy wynajmując firmie miejsce na baner reklamowy na moim tirze oraz na mojej prywatnej posesji w obu przypadkach mam obowiązek wystawić fakturę z naliczonym podatkiem VAT? Sądzę, że opodatkowana VAT będzie tylko reklama na samochodzie a na działce bez VAT (majątek osobisty nie wprowadzony do działalności). Czy taki najem wyklucza mnie z ryczałtu?
W kwietniu klient (osoba fizyczna) wpłacił zaliczkę na usługę - nie chciał faktury, więc zaliczkę zaewidencjonowałam na kasie fiskalnej i w deklaracji za kwiecień rozliczyłam VAT. We wrześniu usługę zrealizowano, a klient dopłacił resztę i żąda wystawienia faktury. Osobom fizycznym wystawia się faktury tylko na żądanie, a żądania przy wpłacie zaliczki nie było? Czy teraz powinnam wystawić fakturę VAT?