Kategoria: Artykuły

Artykuły

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Podmiotowe zwolnienie z VAT usług naprawy samochodów

Czy mechanik samochodowy wykonujący usługi naprawy samochodów z powierzonych części od 1 września musi być VAT-owcem (art. 113 ustawy o VAT)?

Czytaj więcej

Opodatkowanie usług turystycznych przy zastosowaniu procedury VAT marża

Spółka zajmuje się organizacją imprez integracyjnych oraz konferencji. Czy rozszerzając działalność o usługi turystyczne może zadecydować czy będzie rozliczała przychód z usług turystycznych na podstawie VAT marża czy na zasadach ogólnych?

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT ustanowienia służebności gruntowej

Czy za służebność drogi koniecznej muszę wystawić fakturę VAT z tytułu wynagrodzenia ze stawką 23%? Faktura ta jest pomiędzy gminą a naszą spółką prawa handlowego.

Czytaj więcej

Eksport rowerów miejskich do USA

Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam zawartą umowę na dostawę rowerów miejskich z kontrahentem amerykańskim. Do dostawy doszło w miesiącu czerwcu, została wystawiona też faktura ze stawką 0%. Transport organizowała moja firma. Do terminu złożenia deklaracji tj. do 25 lipca nie miałem dokumentów potwierdzających (IE599). W związku z tym nie rozliczałem tej transakcji. Czy skoro wiedziałem, że w dalszym ciągu nie otrzymam dokumentów wywozu tego towaru, to mogłem jeszcze przesunąć termin rozliczenia na sierpień, czy już musiałem opodatkować transakcję stawką 23%?

Czytaj więcej

Utrata zwolnienia podmiotowego w przypadku dostawy części samochodowych

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na obrót. Mam warsztat samochodowy, w którym świadczę usługi naprawy i dodatkowo mam sklep z częściami samochodowymi. Czy zgodnie ze zmianą odnośnie zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9  ustawy o VAT  od 1 września 2019 roku będę obowiązany do zarejestrowania się, jako czynny podatnik VAT? Jakie formalności muszę dopełnić, jeżeli taki obowiązek będę miał?

Czytaj więcej

Korekta błędnej stawki VAT na fakturach i paragonach

Przy sprzedaży zastosowałam błędną stawkę VAT. W jaki sposób powinnam skorygować błędy na kasie fiskalnej i na fakturach?

Czytaj więcej

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży na raty

Czy w przypadku sprzedaży rzeczy na raty z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty ostatniej raty, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w momencie wydania towaru czy dopiero w dniu zapłaty ostatniej raty i przeniesienia własności rzeczy?

Czytaj więcej

Rozliczanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Każda jednostka samorządowa stara się dbać o to, aby realizować jak najwięcej inwestycji, działanie takie powoduje bowiem szybki rozwój gospodarczy i znaczną poprawę życia jej mieszkańców. Przy realizacji inwestycji, JST powinny rozważyć możliwość odliczenia podatku VAT, a także obowiązek roliczenia podatku należnego w sytuacji, gdy dana inwestycja korzysta z dofinansowania.

Czytaj więcej

Obowiązek korekty poniesionych nakładów w obcym środku trwałym od niezamortyzowanej części

Nasza spółka w celu przystosowania wynajętego budynku do prowadzonej działalności dokonała jego adaptacji. Kwota wartości poniesionych nakładów przekroczyła kwotę powodującą, iż nakłady te stały się inwestycją w obcym środku trwałym, od których dokonywane były odpisy amortyzacyjne. Od wartości tych nakładów spółka odliczyła podatek VAT naliczony. Czy w przypadku rozwiązania umowy najmu przed pełną amortyzacją poniesionych nakładów i przekazania budynku wraz dokonanymi nakładami bez zwrotu kosztów ich poniesienia, spółka będzie musiała dokonać korekty tej części odliczonego podatku VAT, która dotyczy niezamortyzowanej części nakładów (jako niezwiązanych ze sprzedażą opodatkowaną)?

Czytaj więcej

Likwidacja zwolnienia podmiotowego związanego ze sprzedażą na odległość

Prowadzę sprzedaż hurtową i detaliczną, w tym preparaty kosmetyczne i toaletowe. Umowy z kontrahentami na dostawę tych produktów zawieram na odległość tzn. przez e-mail i bez fizycznej obecności kontrahenta i mojej. Sprzedaż detaliczną tych produktów prowadzę w sposób tradycyjny. Czy nadal będę mógł korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót?

Czytaj więcej

Sprzedaż granulatu do i od 1 listopada 2019 roku

Nasza firma – czynny podatnik VAT, zajmuje się handlem hurtowym (kupno/sprzedaż). Zamierzamy handlować towarem, który będziemy nabywać od kontrahentów w postaci granulatu, regranulatu otrzymanego z odpadów tworzyw sztucznych. Będziemy jedynie pakować ten granulat (konfekcjonować) i sprzedawać dalej innym firmom. Uzyskaliśmy informację statystyczną, zgodnie z którą towar który kupujemy i następnie odsprzedajemy zakwalifikowano w grupach PKWiU: PKWiU 38.32.33.0 – „Surowce wtórne tworzyw sztucznych”. Czy do sprzedaży doliczamy VAT stosując zasady ogólne, czy sprzedaż traktujemy jako odwrotne obciążenie?

Czytaj więcej

Likwidacja zwolnienia podmiotowego związanego ze sprzedażą na odległość

Prowadzę sprzedaż hurtową i detaliczną, w tym preparaty kosmetyczne i toaletowe. Umowy z kontrahentami na dostawę tych produktów zawieram na odległość tzn. przez e-mail i bez fizycznej obecności kontrahenta i mojej. Sprzedaż detaliczną tych produktów prowadzę w sposób tradycyjny. Czy nadal będę mógł korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót?

Czytaj więcej