Jako Gmina chcemy wynająć boisko sportowe fundacji, na cele fundacji, która statutowo realizuje cel upowszechniania kultury fizycznej. Fundacja jest innym podmiotem i nie jest związana z Gminą. Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, scentralizowaną w ramach Gminy. Boisko będzie wynajmował CeSiR. Jaką stawkę VAT zastosować?
Kategoria: Artykuły
Artykuły
Otrzymałam fakturę od kontrahenta z Holandii dotyczącą zakupu 2 opon do samochodu ciężarowego wraz z montażem. Na fakturze nie ma informacji o odwrotnym obciążeniu. Nabycie opony zamontowanej nie jest WNT ani dostawą wraz z montażem, nie ma przemieszczenia pomiędzy Państwami, a miejscem dostawy jest Holandia. Podmiot z Holandii nie doliczył podatku na fakturze, ale wykazał wartość z faktury, jako kwotę brutto. Czy zaliczyć transakcję jako import usług, rozliczyć VAT i wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 29 i 30 i poz. 45 i 46.
Zakupiłam samochód ciężarowy z Niemiec do 3,5 tony. Mam fakturę, czy musi być ona tłumaczona? Jakie dokumenty muszę dostarczyć urzędowi skarbowemu?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam zawartą umowę z kontrahentem polskim (czynny podatnik VAT) na zakup towarów z zał. 15 – blachy na dachy budynków (dawny załącznik 11 ustawy o VAT). Kwota faktury wynosi 16.500 zł po przeliczeniu na PLN. Jednak nasze płatności i wystawienie faktury są uzgodnione w walucie euro. Czy dotyczy nas mechanizm podzielonej płatności? Czy możemy ponieść jakąś sankcję z tego tytułu?
Podatnik jest zwolniony podmiotowo z VAT od 3 czerwca 2019. Od 18 października 2019 będzie sprzedawał alkohol, więc zgłosi się do VAT z 17 października 2019. Czy może odliczyć VAT od towarów zakupionych przed zgłoszeniem i w jaki sposób tego ma dokonać? Czy musi powiadomić US o tym fakcie? Odnośnie kasy fiskalnej - czy należy zgłaszać do US zmianę, czy tylko zmienić stawki w punkcie serwisowym?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam fakturę na usługę budowlaną od podwykonawcy. Sprzedawca rozlicza się metodą kasową. Mam pytanie, kiedy mam wykazać podatek należny oraz kiedy mogę odliczyć VAT z takiej faktury? Zapłaciłam w czerwcu a w lipcu została wystawiona ta faktura. Otrzymałam fakturę w lipcu.
Jesteśmy firmą zajmującą się przewozami przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej. Nasz kontrahent mający siedzibę w Polsce zamówił u nas usługę transportu towarów z Austrii do Serbii. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tej usługi?
Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT na PKPiR, zarejestrowany jako podatnik VAT UE) zamierza w listopadzie udzielić licencji (niewyłącznej) kontrahentowi z Francji na udostępnienie wzorów do nadruku na zapalniczkach. Czy ta usługa będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce?
Pytanie dotyczy faktury VAT za roboty budowlane z odwrotnym obciążeniem wysłanej poleconym. Odbiorca nie przyjmuje tej faktury do księgowości, bo się z nią nie zgadza. Jak taką fakturę zaksięgować?
Nasze Nadleśnictwo jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zamierzamy zorganizować spotkanie integracyjne, którego uczestnikami będą zarówno pracownicy Nadleśnictwa, jak i pracownicy innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Spotkanie będzie miało charakter motywacyjno – integracyjny, a jego celem będzie zintegrowanie pracowników nadleśnictwa, wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie i nawiązanie więzi z pracownikami wykonującymi te same obowiązki w innych jednostkach. Czy organizacja spotkania integracyjnego w części dotyczącej własnych pracowników stanowi nieodpłatne świadczenie usług na ich cele osobiste wg art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
Firma z siedzibą w Polsce świadczy usługę transportową z Norwegii do Polski - jaki VAT?
Wykonujemy usługi budowlane PKWiU 43.99.90, czyli usługi z załącznika nr 14. Czy od 1 listopada już nie będziemy objęci odwrotnym obciążeniem? Czy, jesli faktura będzie powyżej 15.000 zł brutto, wtedy wystawiamy fakturę plus VAT i stosujemy obowiązkowy Split Payment?