Klient ma zapłacić za zakup nowego samochodu. Faktura jest: netto w euro, VAT w złotówkach- zaznaczona podzielona płatność. Jak ma wyglądać sposób zapłaty netto w euro, a VAT z konta złotówkowego oznaczony przelew jako VAT do faktury nr ...?
Kategoria: Artykuły
Artykuły
Na platformie internetowej (Ebay) w Polsce nabyliśmy towar, który będzie nam służyć do działalności gospodarczej. Zakup towaru jest z USA (na fakturze widnieje sprzedawca z USA). Sprzedawca posiada numer identyfikacyjny z prefiksem PL. Do tego towaru został doliczony nasz polski VAT w wysokości 23%. Jak mamy to rozliczyć i wykazać w pliku JPK_VAT? A może to dla nas jest transakcja krajowa, od której mamy prawo do odliczenia VAT?
Kupiłem działkę rolną na firmę, jaki podatek muszę zapłacić?
Świadczę usługi zwolnione z VAT, czy mimo tego mogę wystąpić o wiążącą informację stawkową?
Musimy wystawić fakturę za usługę budowlaną na podstawie protokołu. W treści protokołu jest napisane za prace w okresie 26 września - 25 października a data podpisania protokołu 2 listopada br. Klient nie chce zmienić daty protokołu. Jaka powinna być data sprzedaży i wystawienia? Czy sprzedaż jest w październiku, bo protokół nie świadczy o wykonaniu usługi budowlanej? Mam też drugi protokół odbiorczy z uwagami do wykonanych prac z określeniem 80% wykonania robót. Czy zatem mogę wystawić faktury na 80% ustalonej kwoty i jeżeli tak to kiedy (roboty w pażdzierniku, protokół też 2 listopada)?
Sprzedaję towary w sklepie internetowym. Zgłosiła się do mnie Klientka mieszkająca w Anglii czy wyślę jej towar. Jak ja mam rozliczyć taką transakcję? Jaką fakturę wystawić? Z jakim VAT-em, polskim, np, 0%?
Zaliczkę na eksport otrzymaliśmy w X/21, a wywóz ma się odbyć w listopadzie. Rozumiem, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania towaru (wywóz), a na wywóz mam pół roku? Proszę o informację kiedy mam wykazać ten eksport w JPK, czy mam czekać?
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z leasingu operacyjnego auta osobowego przez okres 2 lat (2017-2019), korzystając jako czynny podatnik VAT z odliczenia VAT. W 2019 zostało auto wykupione, faktura zakupu została ujęta w kosztach firmy. W 2021 podatnik korzystał ze zwolnienia i nie był czynnym podatnikiem VAT. We wrześniu 2021 zostało auto wycofane z firmy na cele prywatne i przekazane w darowiźnie członkowi rodziny (z 1 linii darowizny - rodzicowi). Czy należy dokonać wpłaty zwrotu VAT od kwoty wartości auta wykazanego w umowie darowizny, kiedy w miesiącu przekazania w darowiźnie darczyńcza nie był czynnym podatnikiem VAT.
Nasza spółka sprzedała towar na rzecz innej spółki w dniach 27.09, 28.09, 30,09, zatem została wystawiona faktura VAT sprzedaży z datą wystawienia 4.10.21.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT, jeśli było kilka zamówień (dostaw towaru) do jednej faktury? Czy możemy wystawiać w takim przypadku zwykłą fakturę? Czy powinna to być faktura zbiorcza, i jak powinna wyglądać?
Prowadzę sprzedaż internetową i korzystam ze zwolnienia z VAT. Chciałbym też prowadzić sprzedaż stacjonarną. Czy w związku z rozszerzeniem sprzedaży o sprzedaż w sklepie stacjonarnym od razu powinienem kupić kasę fiskalną i czy przed sprzedażą muszę zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Czy musiałbym przesyłać pliki miesięcznie JPK?
Kwestią wywołującą liczne wątpliwości zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy są tzw. usługi niematerialne, a szczególnie sposób ich dokumentowania i udowodnienie ich realizacji w celu możliwości odliczenia VAT. W tym artykule wyjaśnimy konsekwencje podatkowe świadczenia usług w obrocie krajowym, rzetelny sposób dokumentowania, a także konsekwencje podatkowe ich świadczenia i nabycia w obrocie zagranicznym.
Prowadzę firmę budowlaną. Dotychczas wykonywałem usługi tylko na terytorium kraju ale obecnie otrzymałem propozycję budowy domu na terytorium Niemiec dla osoby fizycznej. Czy będę musiał zarejestrować się w Niemczech na potrzeby tej sprzedaży, czy mógłbym może skorzystać z procedury VAT OSS?