Na początku kwietnia br. zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska m.in. w sprawie procedury opodatkowania marży przy sprzedaży samochodów, które stały się majątkiem trwałym przedsiębiorstwa oraz opodatkowania VAT sprzedaży przez gminy w 2014 roku samochodu używanego do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Poniżej publikujemy uzyskane od Ministerstwa Finansów odpowiedzi na nasze pytania.
Autor: Redakcja
Zakupiony w Chinach towar odprawiany jest w Hamburgu, a następnie transportowany do Polski. Firma obsługująca transport i odprawę celną jest firmą zarejestrowaną w Polsce i wystawia faktury tytułem: opłata dokumentacyjna (23% VAT), transport lądowy (23%), fracht morski (0%), odprawa celna (23%), które ujmowane są w rejestrze VAT naliczonym do odliczenia. Składając deklaracje VAT-UE wykazujemy wartość WNT, na którą składa się: wartość nabycia towarów i pozostałe koszty związane z obsługą nabytego towaru (odprawa celna, transport). W deklaracji VAT-7 z tytułu WNT podatek VAT ujmujemy jako należny i naliczony. Mam wątpliwości czy faktury ujęte w rejestrze VAT naliczonego za sporządzenie dokumentacji obsługi celnej i transportowej powinny zostać dodane do podstawy opodatkowania WNT. W myśl powyższego VAT naliczony z tych faktur jest wykazywany w deklaracji VAT-7 podwójnie (raz w transakcji WNT jako VAT należny i naliczony oraz drugi raz jako VAT naliczony z rejestru nabyć).
Zapłaciłam w grudniu 2013 za towar z Chin, odprawa celna i faktura przyszła w marcu 2014. Jak powinnam zewidencjonować i co z VAT-em?
Musimy zakupić uprawnienia do emisji CO2 od niemieckiego podatnika. Przelew z naszego rachunku polskiego, ale w EUR, co z VAT, jak to rozliczyć? Czy jest to odbiór towarów czy usługa związana z nieruchomością ?
Przedsiębiorstwo zagraniczne będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. W jaki sposób ustalić właściwość miejscową urzędu skarbowego dla potrzeb VAT w przypadku braku siedziby na terytorium Polski. Czy przedsiębiorca zagraniczny podlega pod właściwość „dużych” urzędów skarbowych?
W trakcie kontroli podatkowej Urząd przeprowadził oględziny majątku mojej Spółki. Kontrolujący nie poinformowali o terminie i miejscu oględzin. Czy postępowanie pracowników było prawidłowe?
W roku 2012 urząd przeprowadził kontrolę podatkową. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono u podatnika nieprawidłowości. Spółka złożyła korektę deklaracji. W czerwcu 2013 roku spółka dokonała kolejnej korekty okresu, który był objęty kontrolą. Czy fiskus miał prawo wszcząć postępowanie podatkowe wobec naszej Spółki nawet po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej?
Będę dokonywał pierwszy raz eksportu towarów, proszę o praktyczne wskazówki jak należy się do tego przygotować. Czy muszę zarejestrować to w US oraz zgłosić chęć wywozu towarów poza UE - słyszałem o eksportowym systemie ECS ? Na jakich formularzach powinienem tego dokonać?
Nasza Spółka wystawiła fakturę tytułem wyburzenia domów, (rozbiórka budynków mieszkalnych). Działki te mają być w przyszłości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Przy sprzedaży wskazanej usługi zastosowaliśmy obniżoną stawkę 8% VAT. Mamy wątpliwości czy jest to prawidłowa stawka.
Czy świadczona usługa - obsługa muzyczna - dla podmiotu o charakterze kulturalnym jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 33a ?
Sprzedałem klientowi większą ilość towaru (telewizory). Towar do klienta przewoziła działająca na moje zlecenie firma transportowa. Jeden z telewizorów uległ zniszczeniu w transporcie. Zgodnie z umową kosztem zniszczonego towaru mam obciążyć przewoźnika. Czy powinienem wystawić fakturę VAT?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności wybudowałem i prowadziłem na terenie należącym do brata restaurację. Teraz chcę zbyć ten budynek. Czy to zbycie podlega opodatkowaniu VAT?