Pracownik niechcący zrobił raport dobowy w środku dnia. Czy można dalej wprowadzać sprzedaż do kasy, a potem zrobić drugi raport z tego samego dnia?
Autor: Redakcja
Sposób na VAT
Od 1 sierpnia 2013 roku rozpocząłem ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej w jednym z punktów dobrowolnie - nie miałem takiego obowiązku. Mam jeszcze jeden punkt sprzedaży, w którym nie mam kasy fiskalnej. Czy mogę rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy w drugim punkcie sprzedaży dopiero po przekroczeniu 20.000 zł, biorąc pod uwagę sumę obrotów z dwóch punktów sprzedaży?
Zakupiłam drukarkę fiskalną. Jak na gruncie podatku VAT i podatku dochodowego mam zaksięgować ten zakup i jak skorzystać z odliczenia podatku? W jaki sposób mam ująć ten zakup w deklaracji VAT-7? Jestem podatnikiem VAT i prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Wartość drukarki to 3280,01 zł brutto: 2667,08 zł netto i VAT 613,43 zł.
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Pomimo tego, że w tym roku nie przekroczę limitu zmuszającego do rejestracji jako podatnik VAT czynny, od 1 stycznia 2014 roku chcę dokonać takiej rejestracji. Czy, jeżeli w 2014 roku moja sprzedaż nie przekroczy limitu 150.000 zł, będę mógł ponownie wybrać zwolnienie od 1 stycznia 2015 roku?
Otrzymałem protokół kontroli z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie uznano protokołu strat za grudzień 2012 (stwierdzono, że niedobory powstały w wyniku mojego zaniedbania). W związku z ustaleniami zwiększono dochód o kwotę 5000 zł netto. Czy mam również obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7? Cały czas mam VAT do przeniesienia, czy powinienem zrobić korektę deklaracji za grudzień 2012 i z kolejne miesiące roku 2013 roku aż do chwili obecnej?
Przez 2 lata, do 1 października 2013 roku, miałem zawieszoną działalnośc gospodarczą. Od 1 października nie prowadzę już działalności, ale zapominałem zgłosić się do działu ewidencji gospodarczej. Czy grożą mi za to jakieś sankcje? Jakie dokumenty powinienem złożyć?
Zasady rozliczania VAT z tytułu wykonywania usług budowlanych nadal uważane są za skomplikowane. Dlatego też w niniejszym artykule omówimy prawidłowy sposób opodatkowania usług budowlanych w sytuacji, gdy świadczone są w kraju i za granicą.
Jesteśmy firmą recyklingową, zajmujemy się skupowaniem odpadów z tworzyw sztucznych oraz przetwarzaniem ich na regranulat. Czy powinniśmy sprzedawać regranulat stosując stawkę VAT 23%, czy od 1 października 2013 roku mamy zastosować odwrotne obciążenie?
Od kiedy obowiązuje zwrot podatku z tytułu ulgi na złe długi? Dzisiaj otrzymałem faktury sprzedażowe za 2008 rok wraz z wyrokiem sądowym i informacją od komornika o niemożliwości ściągania długu. Czy mogę skorzystać z ulgi?
Firma angielska chce dokonać importu tkaniny z Chin do Polski. Odprawa ma być w Polsce, później mają nam sprzedać tę tkaninę. Towar zostanie zaimportowany w Gdyni, a następni przywieziony do do nas. Formalności związane z odprawą celną maja leżeć po stronie formy angielskiej. Czy angielski dostawca powinien zastosować stawkę VAT 23% do dostawy towaru? Czy ma obowiązek dokonania rejestracji na VAT w Polsce?
Wydawnictwo, spółka z o.o., nabyło w USA prawa autorskie do książki. Udziałowiec wystawił czek płatniczy, pokrywając go środkami spółki. Firma amerykańska wystawiła Wydawnictwu fakturę. Czek stanowi przedpłatę za prawa autorskie. Czy opisana czynność jest importem usług?
Pytanie dotyczy opłat za przejazd autostradą w Niemczech, rozliczanych w ramach płatności TOLL COLLECT, płatnych kartami paliwowymi DKV, oraz przedpłat karta płatniczą DKV w systemie VIATOLL. Czy dokument "MAUTAUFSTELLUNG" otrzymany z firmy TOLL COLLECT z Niemiec za przejazdy autostradą dokumentuje import usług, czy traktować to jak notę obciążeniową i nie rozpoznawać VAT?