Od 1 czerwca 2020 założyłem działalność gospodarcza z kodem 46.19.Z. Złożyłem VAT-R i zostałem VATowcem, ale teraz widzę ze popełniłem błąd - mam małe obroty i chcę zrezygnować z bycia podatnikiem VAT. Czy istnieje taka możliwość - jak to mogę zrobić? W jakim okresie czasu mogę przestać być podatnikiem - czy już od listopada 2020?
Autor: Karol Zen
.
Firma zakupiła dla szpitala odzież ochronną (COVID) i przekazała ją w ramach darowizny szpitalowi. Czy odliczam naliczony z faktury i jednocześnie czy wykazuję VAT należny od przekazania? Był to wyrób farmaceutyczny (stawka 8% VAT ) i przekazane szpitalowi jednoimiennemu. Czy nie jest tak że odliczam 8% a opodatkowuję 0%)?
Firma prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym i korzysta ze zwolnienia z art. 43.1 p-kt 37. Obecnie zamierza prowadzić pośrednictwo finansowe w zakresie kredytów i pożyczek, które też są zwolnione z art. 43.1 p-kt 38. Czy firma przechodzi na pod. VAT dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys z tyt. pośrednictwa finansowego, a działalność z pośrednictwa ubezpieczeniowego nadal korzysta ze zwolnienia z Vat i nie wchodzi do limitu 200 tys., czy też dochody z obu działalności się sumują do limitu 200 tys. złotych
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana w CEiDG może handlować towarem zakupionym na paragon w Niemczech? Na paragonie brak jest naszych danych jako kupującego.
Sprawdzałam, że taki paragon nie jest dokumentem księgowym, czyli nie można go zaksięgować do KpiR. Natomiast czy można legalnie na terytorium naszego kraju handlować, czyli wykazywać sprzedaż tego towaru? Paragon jedynie służyłby jako dokument potwierdzający legalność zakupionego towaru.
Lokal gastronomiczny który zajmuje się sprzedażą produktów bez glutenu, bez laktozy i cukru powinien zastosować stawkę VAT dla ciastek, ciast stawkę 8% zgodnie z art. 41 ust. 12f czy też 5 % - art.41 ust. 2a w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT?
Produkcja własna w lokalu, używamy mąk różnego rodzaju, mleka bez laktozy, mleka roślinnego - w zależności od ciast i podajemy na miejscu (mamy stoliki w lokalu) lub na wynos:
- lemoniady stawkę 8% czy 23%? - produkcja własna
- soki w butelkach? - produkcja własna i sprzedaż towarów
- musy owocowe 23% - kupujemy od dostawcy
- syrop z agawy? (jeden dostawca opodatkowuje stawką 8% drugi 23%)
Dostałam fakturę od szefa za zakup telefonu na allegro. W prawym górnym rogu są dane jakiejś firmy z Rumunii, poniżej dostawca: firma z Wielkiej Brytanii - obie bez nr VAT. Miejsce wystawienia Londyn. Cała faktura jest po polsku i jest wystawiona w złotówkach z 0% VAT. Dodatkowo koszt dostawy to 10 zł. Wysyłka z Rumunii. Na Allegro ten sprzedawca ma taką informację: „UWAGA dla przedsiębiorców: Na życzenie wystawiamy faktury EU 0% poprzez naszą rumuńską firmę Great Giorgio Logistic. Faktura jest możliwa do wystawienia TYLKO DLA firm posiadających tzw. unijny vat, VAT UE. Nie wystawiamy faktur dla tzw. „bez vatowców”, nie wystawiamy faktur z VAT 23%. Wystawiamy faktury w języku polskim.” Co mam z tym zrobić?
Wystawiłam fakturę dla klienta z Niemiec na towar ze stawką 23% - praktyka lekarska. Klient nie zapłacił nam 1000 euro za fakturę - na razie 42 dni po terminie. Nie odpowiada na e-mail, wezwanie do zapłaty. Czy po przekroczeniu 90 dni (brak zapłaty) będę mogła zastosować ulgę za złe długi czy musi mieć nip niemiecki? Jakie są w ogóle warunki, to może być każda firma na świecie?
Klient kupował u nas towar na imię i nazwisko, była to faktura detaliczna i do niej paragon bez nip. Teraz nagle się „obudził”, że to jednak powinno być na jego nazwisko, ale z NIP. Ma jakąś działalność bez VAT. Szef zgodził się, aby oddał towar i kupił go ponownie (trochę drożej teraz jest). Ale zakup był ze stycznia 2020, a mamy teraz sierpień; jak ma to zrobić? Czy potrzebna jest korekta faktury bez NIP, czy tylko korekta deklaracji i JPK?
Klient zapłacił nam 24 czerwca 2020 zaliczkę na poczet dostawy która została wysłana 30.07.2020, jednak z powodu zagubienia dokumentów nie została wystawiona fv zaliczkowa, wystawiliśmy ją dopiero 28 lipca 2020 wraz z fakturą końcową. Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Czy powinniśmy tę fakturę zaliczkową ująć do ewidencji sprzedaży VAT za miesiąc czerwiec poprzez korektę deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2020 wraz z wyjaśnieniem? Czy nie będzie błędem jeżeli fv zaliczkową i końcową rozliczymy razem, składając deklarację VAT za miesiąc lipiec 2020? I jak się ma do tego przepis, że fakturę zaliczkową można wystawić do 15 dnia miesiąca po miesiącu w którym otrzymana została zaliczka, w tym przypadku do 15 lipca 2020?
Kontrahent wystawił mi przez pomyłkę 2 razy fakturę na ten sam towar. Jedną fakturę skorygował, czy muszę fakturę i jej korektę wykazywać w jpk? To są dwie różne faktury ...
Gmina wykonuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do bryły budynku lub studzienki wodomierzowej, będzie to służyło budownictwu mieszkaniowemu. Z jaką stawką powinniśmy wystawiać faktury VAT 8% czy 23%, a co z art. 146 ust. 3 ustawy VAT - infrastruktura towarzysząca?
Kontrahent wystawił mi przez pomyłkę 2 razy fakturę na ten sam towar. Jedną fakturę skorygował, czy muszę fakturę i jej korektę wykazywać w jpk? To są dwie różne faktury ...