Mam praktykę lekarską w zakresie ogólnych chorób. Prowadzę gabinet lekarski, przyjmując swoich pacjentów na określone godziny. Obecnie w dobie koronawirusa chciałbym udzielać porad w zakresie zdrowia poprzez połączenie internetowe w formie takiej teleporady. Wizyta odbywać się będzie w oparciu o specjalną aplikację internetową, na której pacjent będzie proszony o zalogowanie się do niej oraz będzie miał możliwość umówienia się na spotkanie ze mną w trybie on-line. Wszystko prowadzone będzie za pomocą kamery i będę miał kontakt z danym pacjentem. Czy w związku z powyższym, jako lekarz mogę skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego? Czy usługa musi być zaewidencjonowana na kasie?
Autor: Ewa Kot
.
Jestem czynnym podatnikiem VAT i chciałem rozpocząć współpracę z kontrahentem unijnym z Niemiec. Będę świadczył usługę naprawy samochodów, renowacja. W swoim urzędzie złożyłem zgłoszenie rejestracyjne do transakcji wewnątrzwspólnotowych w dniu 4 czerwca 2020 roku. W VAT-R wskazałem datę rozpoczęcia powyższych transakcji na dzień 1 czerwca 2020 roku. Usługę wyświadczyłem 2 czerwca i też na nią wystawiłem fakturę bez podatku na odwrotne obciążenie. Czy dobrze wystawiłem taką fakturę i czy mogłem, bo VAT-R złożyłem dopiero 4 czerwca 2020 roku?
Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta DKV Euro (z Niemiec) dotyczącą rozliczenia za obsługę terminala kart paliwowych, które mamy zakupione dla naszych kierowców w firmie transportowej. Faktura przyszła na maila w dniu 20 maja 2020 roku (mail został przeczytany i wydrukowany w dniu 22 maja 2020 roku), jest to e-faktura. Czy dla nas to będzie import usługi? Kiedy mamy ująć tą transakcję w deklaracji? Jaka data tu będzie decydująca o prawidłowym rozliczeniu tej transakcji, jako importu usługi?
Mam pytanie odnośnie obecnej sytuacji dotyczącej pandemii. Jestem czynnym podatnikiem VAT i na wskutek poniesienia strat za ostatnie miesiące staram się o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), złożyłem już wniosek i czekam na decyzję. Jeżeli otrzymam subwencję chcę ją przeznaczyć na utrzymanie firmy i dokonać zakupu maszyny, która pomoże mi wznowić produkcję wyrobów z drewna. Zajmuję się stolarką. Czy korzystając z takiej formy pomocy będę mógł odliczyć od tych zakupów podatek naliczony VAT?
Kiedy mogę skorzystać z przepisów dotyczących wystawienia rachunku zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej? Czy jeżeli nie mam statusu podatnika czynnego VAT (nie rejestrowałem się w ogóle do VAT), to czy te przepisy mnie dotyczą, czy mogę za moje usługi wystawiać rachunki swoim klientom?
Kiedy mogę skorzystać z przepisów dotyczących wystawienia rachunku zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej? Czy, jeżeli nie mam statusu podatnika czynnego VAT (nie rejestrowałem się w ogóle do VAT), to czy te przepisy mnie dotyczą, czy mogę za moje usługi wystawiać rachunki swoim klientom?
Mam kasę fiskalną on-line, świadczę usługi fryzjerskie. Chciałem się dowiedzieć, jakie są skutki prawne w sytuacji, gdy mija termin przeglądu kasy a ja tego obowiązku nie dotrzymałem. Czy mogę napisać do naczelnika urzędu skarbowego „czynny żal”? Czy mogę mieć jakieś kary? Proszę o wyjaśnienie.
Mam kasę fiskalną on-line, świadczę usługi fryzjerskie. Chciałem się dowiedzieć, jakie są skutki prawne w sytuacji, gdy mija termin przeglądu kasy a ja tego obowiązku nie dotrzymałem. Czy mogę napisać do naczelnika urzędu skarbowego „czynny żal”? Czy mogę mieć jakieś kary? Proszę o wyjaśnienie.
Nasza firma zajmuje się sprzedażą sprzętu specjalistycznego do kopania studni głębinowych. Jesteśmy podatnikami VAT i również mamy rejestrację do transakcji wewnątrzunijnych. Zwróciła się do nas firma z Niemiec, że taką maszynę chcieliby kupić. Z naszej umowy wynika, że również będą wysłani specjaliści, aby maszynę odpowiednio zmontować i przeprowadzić odpowiedni rozruch. Czy mamy wystawić fakturę na dostawę wraz z montażem, czy będzie to transakcja WNT?
Jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. W firmie mamy dwa samochody osobowe, z których jeden chcemy sprzedać na rzecz innej spółki też czynnego podatnika VAT. W jaki sposób ma być wystawiona faktura? Samochód osobowy będzie na wartość powyżej 15 tys. zł brutto. Czy my, jako sprzedająca spółka musimy zaznaczyć, że ta sprzedaż będzie objęta mechanizmem podzielonej płatności?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT oraz mam nadany numer unijny do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Sprzedałem kontrahentowi z USA towar. Towar mam wysłać z Polski na terytorium Francji. Nie mam informacji, czy kontrahent z USA jest zarejestrowany, jako podatnik podatku od wartości dodanej na terytorium Francji. Czy taka transakcja to będzie WDT ze stawką 0%, czy mam to wykazać jako eksport?
Jesteśmy szwalnią, mamy status czynnego podatnika VAT. W obecnej sytuacji musieliśmy wstrzymać produkcję szycia ubrań. Chcemy wykorzystać te materiały do uszycia fartuchów i maseczek dla służby medycznej, ponieważ takimi materiałami dysponujemy. Z faktur zakupowych odliczyliśmy VAT. Czy w momencie, kiedy gotowe produkty będziemy chcieli przekazać bez wynagrodzenia (za darmo) służbom medycznym, to na gruncie ustawy o VAT taką czynność musimy opodatkować?