Rozpoczynam w tym roku świadczenie usług w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Będę podatnikiem VAT. Od kiedy muszę stosować kasę fiskalną?
Kategoria: Artykuły
Artykuły
Rozpocząłem w 2019 roku działalność gospodarczą w zakresie wykonywania tatuaży. Do końca 2019 roku nie osiągnąłem wyliczonego limitu w proporcji. Natomiast w 2020r. ze względu na pandemię zawiesiłem działalność gospodarczą. Trochę pracowałem na umowę zlecenie. Obecnie wznawiam działalność. Czy znowu muszę liczyć limit w proporcji, czy obowiązuje mnie 20.000 zł?
Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzi stołówkę szkolną i sprzedaje obiady uczniom uczęszczającym do naszej szkoły. Część uczniów pochodzi z gminy sąsiadującej. Należność za obiady w przypadku niektórych uczniów opłaca nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) - za uczniów pochodzących z naszej gminy oraz GOPS gminy sąsiadującej (za uczniów pochodzących z ich gminy). Jakim dokumentem należy obciążyć Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej za sprzedawane obiady i czy to będzie sprzedaż niepodlegająca ustawie o VAT czy zwolniona? Szkoła stoi na stanowisku, że zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 10.06.2020r. będzie to sprzedaż poza ustawą VAT i należałoby obciążyć notą zarówno nasz GOPS jak też GOPS z gminy sąsiadującej. Czy stanowisko szkoły jest prawidłowe?
Gmina Miasto przekazuje w drodze darowizny na rzecz Powiatu prawa własności nieruchomości stanowiącej pas drogowy, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi powiatowej. Czy przedmiotowa darowizna podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT z uwagi na regulacje art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT? Gmina obciąży Starostwo za wycenę tejże nieruchomości (operat szacunkowy), za którą otrzymała fakturę VAT. Czy zwrot takich kosztów powinien być uznany za czynność opodatkowaną VAT (czy Gmina powinna wystawić fakturę VAT - refaktura) czy też jest to czynność niepodlegająca VAT (czy wystawić notę obciążeniową)?
W budynku szkoły publicznej znajdują się mieszkania własnościowe. Szkoła jest jednostką budżetową i podlega centralizacji VAT (jesteśmy podatnikiem VAT czynnym). Za zgodą właścicieli szkoła przeprowadziła remont klatki schodowej. Faktura za wykonanie usługi nie zawiera podatku VAT, wykonawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Czy przy refakturowaniu kosztów dla mieszkańców należy naliczyć VAT? Jeśli tak, jaką zastosować stawkę?
Otrzymałam fakturę zakupową od kontrahenta z UNII. Faktura bez VAT. Kontrahent nie jest aktywny w VIES. Czy na dekrecie naliczam VAT należy i naliczony? Czy wykazuję to jako WNT i w VAT_UE? Czy przy imporcie usług przy zakupie od firmy z UNII na którym NIP jest nieaktywny w VIES, postępuję analogicznie? Czyli mam faktury opłacone. Problem występuje z NIP kontrahenta.
Zakupiliśmy towar w Chinach. Przesyłka dotarła do Hamburga i tam została odebrana przez firmę transportową, która przewiozła ją do Polski. Otrzymaliśmy niemiecki SAD na którym nie ma symbolu procedury odprawy celnej, ale jest doliczony niemiecki VAT w wysokości 19 %. Firma transportowa chce nas obciążyć zapłaconym przez nich VAT-em. Czy to jest prawidłowe działanie? Jak u nas zakwalifikować dostawę - jako import czy WNT? (mimo że nie ma określonej procedury 42, ale towar był przewieziony do Polski)?. Czy, jeżeli dokument SAD otrzymaliśmy w sierpniu, ale dotyczy odprawy w maju, VAT możemy odliczyć w miesiącu otrzymania dokumentu?
Czynnym podatnikiem VAT byłem przez ostatnie 10 lat, prowadziłem działalność gospodarczą, był to hotel dla zwierząt. W roku 2017 zrezygnowałem z bycia czynnym podatnikiem VAT, ponieważ moje obroty spadły i nie przekraczałem limitu do zwolnienia. Podatnikiem zwolnionym byłem do 2020 roku. Obecnie od 1 października 2020 roku stwierdziłem, że chciałbym być czynnym podatnikiem VAT. Czy muszę od momentu zarejestrowania posiadać status czynnego podatnika VAT przez 12 miesięcy, żeby móc rozliczać się kwartalnie?
Przedsiębiorca prowadzący PKPiR, czynny podatnik VAT otrzymał fakturę z Microsoft za usługi online - licencja na oprogramowanie. Na fakturze nie ma nr NIP nabywcy, znajduje się nazwa firmy. NIP wystawcy jest polski, natomiast adres Irlandzki. Wystawca określił wartość faktury w EUR, dodatkowo znajduje się wartość faktury netto w PLN, naliczony VAT w stawce 23%. Jak ująć taką fakturę w PKPiR oraz w podatku VAT? Czy mamy do czynienia z importem usług? Czy przedsiębiorca winien księgować wartość w EUR po przeliczeniu czy od razu wartość w PLN?
Firma zakupiła dla szpitala odzież ochronną (COVID) i przekazała ją w ramach darowizny szpitalowi. Czy odliczam naliczony z faktury i jednocześnie czy wykazuję VAT należny od przekazania? Był to wyrób farmaceutyczny (stawka 8% VAT ) i przekazane szpitalowi jednoimiennemu. Czy nie jest tak że odliczam 8% a opodatkowuję 0%)?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zakupu towaru handlowego (frytkownice i inne przyrządy do gastronomii). Skorzystałem z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur. Ze względu na panujący stan epidemii nie mogłem w terminie uregulować zobowiązań. Czy będę obowiązany do korekty odliczonego VAT?
Firma prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym i korzysta ze zwolnienia z art. 43.1 p-kt 37. Obecnie zamierza prowadzić pośrednictwo finansowe w zakresie kredytów i pożyczek, które też są zwolnione z art. 43.1 p-kt 38. Czy firma przechodzi na pod. VAT dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys z tyt. pośrednictwa finansowego, a działalność z pośrednictwa ubezpieczeniowego nadal korzysta ze zwolnienia z Vat i nie wchodzi do limitu 200 tys., czy też dochody z obu działalności się sumują do limitu 200 tys. złotych