Dział: VAT naliczony i należny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sprzedaż środka trwałego i odliczenie podatku w okresie zawieszenia działalności

Do czerwca 2013 roku prowadziłem działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od lipca 2013 roku zawiesiłem działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W ostatniej złożonej deklaracji VAT-7 wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc rozliczeniowy. W lipcu zamierzam dokonać sprzedaży środka trwałego, która w świetle ustawy o VAT jest zwolniona od podatku (art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT, przy zakupie nie byłem uprawniony do odliczenia kwoty podatku naliczonego). Czy w tej sytuacji powinienem za okres zawieszenia działalności składać deklaracje VAT-7 (w związku z kwotą z przeniesienia oraz dokonaniem sprzedaży) oraz czy mogę wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży w lipcu ?

Czytaj więcej

Usługi regeneracji części świadczone na rzecz zagranicznych podmiotów

Chcę świadczyć usługi regeneracji części samochodowych na rzecz obywateli Ukrainy. Usługa będzie świadczona w taki sposób, że obywatele Ukrainy będą przysyłać części za pośrednictwem firmy kurierskiej albo przywozić je osobiście do zakładu w Polsce. Zakład - po dokonaniu regeneracji części, będzie je odsyłał do nadawcy albo oddawał właścicielowi. Usługa będzie świadczona zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm. Jakie stawki VAT mam zastosować? Nie wszystkie części będą pewnie miały dokumenty celne.

Czytaj więcej

Wystawianie faktur dokumentujących usługi transportowe

Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT. Wystawiamy faktury za usługi transportowe (transport krajowy), na których ujmujemy kilka tras dla danego kontrahenta. Datę sprzedaży na fakturze dajemy najwcześniejszą tzn. najwcześniej zakończonej trasy (tras jest kilka na fakturze) i ustalamy zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy 30 dni od daty sprzedaży. Czy postępujemy prawidłowo?

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji podlega opodatkowaniu VAT

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyłem usługi zarządzania spółką. Za świadczone usługi wystawiałem faktury VAT. W czerwcu umowa ze spółką została rozwiązana, ale przez kolejny rok obowiązuje mnie zakaz konkurencji, za który zgodnie z umową dostaję comiesięczne odszkodowanie. Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej

Sprzedaż w Niemczech zakupionego tam towaru

Sprzedaję polskiej firmie w Niemczech zakupiony tam od niemieckiej firmy towar. Otrzymuję fakturę z niemieckim podatkiem. Towar nie opuszcza terytorium Niemiec. Czy taka sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT i w jakiej pozycji deklaracji należy ją wykazać ?

Czytaj więcej

Korekta VAT z tytułu zawinionych niedoborów

Sporządziłem w mojej firmie remanent towarów, który wykazał zawinione niedobory. Czy muszę skorygować VAT naliczony? Jeżeli tak to jakie dokumenty powinny zostać sporządzone w związku z korektą? Czy VAT naliczony z tego tytułu będzie kosztem uzyskania przychodu?

Czytaj więcej

Refaktura usługi medycznej

Spółka, czynny podatnik VAT prowadzący działalność produkcyjną, chce refakturować usługę medyczną, zwolnioną od VAT. Jaką stawkę VAT należy zastosować na fakturze?

Czytaj więcej

Zniszczenie towaru a prawo do odliczenia VAT

Spółka zakupiła towar, którego partia okazała się wadliwie wykonana (producent źle uszył spodnie) i sporządzono protokół zniszczenia towaru. Wady stwierdzono po zapłacie za towar, a umowa z producentem nie przewidywała żadnych sankcji. Dodatkowo, towar zamókł w transporcie, ale spółka nie potrafi udowodnić tego kurierowi. Czy spółka ma obowiązek korekty podatku odliczonego w związku z zakupem tego towaru?

Czytaj więcej

Zwrot kosztów procesu a korekta VAT

Adwokat wystawił mi fakturę za sporządzenie pozwu w sprawie o zapłatę za towar. VAT wynikający z tej faktury odliczyłem. Sprawę wygrałem i dostałem zwrot moich pieniędzy i częściowy zwrot kosztów procesu, w tym wydatków na adwokata. Czy powinienem dokonać opodatkowania otrzymanej kwoty lub dokonać korekty podatku naliczonego?

Czytaj więcej

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu będącego towarem handlowym

Nasza spółka, czynny podatnik VAT, nabywa od podatnika z innego kraju Unii Europejskiej samochód dostawczy. Samochód jest dla nas towarem handlowym, nie zamierzamy go rejestrować, ale sprzedać go w kraju. Jak rozliczyć to nabycie? Czy potrzebujemy zaświadczenia VAT-25?

Czytaj więcej

Utylizacja i zużycie towaru nabytego w ramach WNT

Spółka, czynny podatnik VAT, sprowadziła w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia z Czech towar handlowy. Towar został zakupiony eksperymentalnie, po raz pierwszy. Większość zakupionego towaru została wykorzystana na własne potrzeby firmy. Czy to zużycie podlega opodatkowaniu VAT? Pozostałą część towaru wyrzuciliśmy. Czy do wartości tej zutylizowanej części doliczamy VAT ?

Czytaj więcej

Utrata statusu małego podatnika

W lutym 2013 roku spółka przekroczyła limit obrotów 1,2 mln euro. Do tego czasu rozliczaliśmy VAT kwartalnie (nie stosowaliśmy metody kasowej) i złożyliśmy deklarację za I kwartał 2013. Później w ramach korekty złożyliśmy miesięczne deklaracje za styczeń, luty i marzec 2013. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Czytaj więcej