Dział: VAT naliczony i należny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nieodpłatne przekazanie na cele charytatywne a VAT

Jesteśmy firmą produkcyjną, która produkuje produkty spożywcze m.in. owoce, soki, cukierki. Na pewnych etapach produkcji w/w produktów pozostają niewykorzystane tzw. odpady z produkcji, ale stanowią pełnowartościowe produkty. W związku z tym chcielibyśmy przekazać w formie darowizny na rzecz stowarzyszenia dla dzieci z ubogich rodzin te produkty spożywcze. Czy powyższą czynność należy udokumentować, czy  będzie  również  podlegać  opodatkowaniu VAT?  

Czytaj więcej

Stawka VAT 0% do dostawy towarów podróżnemu

Jestem sprzedawcą czynnym podatnikiem VAT, który ma zawartą umowę na zwrot podatku w systemie TAX FREE. Klient, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zakupiła u mnie w sklepie komplet ozdobnej porcelany (wartość 500 zł brutto), którą będzie wywozić poza Unię Europejską do swojego miejsca zamieszkania na Florydzie w USA. Zakup został dokonany w maju 2017 roku. Wywóz tej porcelany pod koniec lipca. Jako sprzedawca, czy mogę zastosować stawkę 0% od tego zakupu i w jakim terminie?

Czytaj więcej

Zwolnienie z VAT usług wykonywanych przez lekarzy

Powstaje tzw. NZOZ spółka jawna w ramach której lekarze specjaliści będą wykonywali usługi medyczne. Spółka będzie tez zatrudniała lekarzy specjalistów na tzw. kontrakty (lekarz wystawi spółce fakturę) bądź też na umowy o pracę. Czy usługi spółki będą podlegały zwolnieniu z VAT? Czy lekarze wykonujący usługi dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych są zwolnieni z VAT? Chodzi o usługi dotyczące ustalania procentowego uszczerbku na zdrowiu, wykonywanie orzeczeń w ramach NNW, OC itp. - wszelkiej diagnostyki). Czy te usługi korzystają ze zwolnienia podmiotowego czy przedmiotowego? 

Czytaj więcej

Rozliczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

W lipcu po sporządzeniu deklaracji VAT-7 otrzymałam fakturę z czerwca od zagranicznego kontrahenta WNT, czy muszę zrobić korektę VAT-7 za czerwiec, żeby wykazać VAT-należny i czy mogę też wpisać należny/naliczony za lipiec?

Czytaj więcej

Opodatkowanie towarów sprowadzanych z Chin z odprawą celną w Polsce

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej polska firma zajmuje się wyłącznie sprowadzaniem towarów z Chin na zamówienie polskich odbiorców. Towary wysyłane są bezpośrednio z Chin do nabywcy, który dokonuje ich odprawy celnej w Polsce. Kto powinien w takiej sytuacji rozliczyć podatek VAT? 

Czytaj więcej

Rozliczenie nabycia częsci w Holandii do naprawy pojazdu

Polski kontrahent czynny VAT i VAT-UE nawiązał kontakty biznesowe w Holandii. Udał się w podróż służbową firmowym samochodem osobowym. Podczas podróży samochód zepsuł się, zerwał się pasek rozrządu. Podatnik w tej sytuacji został zmuszony do nabycia usługi naprawy i zakupu w sklepie na terenie Holandii tego paska. W sklepie otrzymał fakturę z naliczonym podatkiem od wartości dodanej na zakup towaru. Czy powinien rozpoznać po powrocie do Polski WNT w związku z powyższym zakupem?

Czytaj więcej

Transport morski towarów od kontrahenta ze Szwecji

Kontrahent szwedzki, który w Polsce nie posiada żadnego stałego miejsca prowadzenia działalności ani siedziby wykonał na rzecz polskiego podatnika transport morski towarów ze Szczecina do USA. Polski kontrahent otrzymał fakturę, którą wystawił polski agent w imieniu i na rzecz firmy szwedzkiej. Polski agent wystawił fakturę z danymi kontrahenta szwedzkiego m.in. szwedzki NIP i pozostałe dane oraz podał także swoje dane. Czy w takiej sytuacji polski kontrahent na rzecz którego była świadczona usługa transportu morskiego towarów powinien rozpoznać import usługi? 

Czytaj więcej

Opodatkowanie prowizji pobieranej przez DKV za odroczenie terminu płatności

Firma DKV świadczy usługi finansowe polegające na pośrednictwie w realizacji bezgotówkowych transakcji płatniczych, realizowanych w punktach akceptujących karty paliwowe DKV i wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych w postaci tychże kart paliwowych. Prowizja pobierana przez DKV za odroczenie płatności stanowi element pakietu usług świadczonych przez DKV na rzecz firmy transportowej. Do końca czerwca br. prowizja ta była zwolniona z VAT i stanowiła import usług finansowych. Czy prowizja ta powinna być opodatkowana stawką 23% VAT?  

Czytaj więcej

Odliczenie VAT od remontu budynku wykorzystywanego do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Gmina posiada budynek składający się z trzech kondygnacji. Pierwsza kondygnacja wykorzystywana jest na cele ochrony zdrowia - znajduje się tam Ośrodek Zdrowia. Pomieszczenia te wynajmowane są przez Centrum Diagnostyczno - Lecznicze jest to Sp. z o.o., gdzie czynsz dzierżawny płacony jest z naliczeniem podatku VAT 23%. Środkowa kondygnacja przeznaczona jest na lokale mieszkalne, które zostaną sprzedane w drodze przetargu. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Trzecia kondygnacja przeznaczona jest również na mieszkania - obecnie 2 mieszkania wynajmowane są przez rodziny, które złożyły wnioski o wykup - sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT.

  1. W budynku obecnie trwa remont i dotyczy on wykonania przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w części mieszkań na sprzedaż. Czy Gmina może odliczyć podatek naliczony?

  2. Budynek jest również remontowany na zewnątrz - trwa termomodernizacja całego obiektu. Czy można odliczyć VAT naliczony od faktury? 

Czytaj więcej

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w przypadku wynajmu mieszkań

Podatnik w ramach najmu prywatnego wynajmuje kilka mieszkań oraz 1 lokal użytkowy. Użytkownikowi lokalu – firmie, co miesiąc wystawia fakturę z naliczonym podatkiem VAT (podatnik prowadzi też inną działalność i nie może korzystać ze zwolnienia z VAT). Dotychczas nie wystawiał faktur osobom wynajmującym mieszkania, jednak czy w związku z tym, że przychody osiągane z tytułu najmu mieszkań osobom fizycznym na cele mieszkaniowe wynoszą więcej niż 20.000 zł w skali roku a podatnik nie posiada kasy fiskalnej powinien on wystawiać wszystkim wynajmującym faktury? Część osób płaci przelewami, część czynsz opłaca gotówkowo. Czy jest możliwość wystawiania faktur tylko tym, co płacą gotówką a niewystawiania faktur osobom płacącym przelewem? Jakim zapisem należałoby ująć ewidencji sprzedaży VAT najem nieudokumentowany fakturami, aby nie było to kwestionowane przy przesyłaniu plików JPK_VAT w 2018 roku?

Czytaj więcej

Jakie są zasady powrotu podatnika czynnego VAT do zwolnienia

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w trzecim kwartale 2016 roku utraciła prawo do zwolnienia z VAT ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży. W jakim terminie i pod jakimi warunkami będzie możliwy ponowny powrót do zwolnienia, jeżeli w roku 2017 jest nadal czynnym podatnikiem VAT?

Czytaj więcej

Skutki zwrotu VAT w terminie 25 dni bez spełnienia wszystkich warunków

Staram się o dość duży zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym 25 dni. Chciałem się zapytać, czy w przypadku, gdyby okazało się, że Urząd Skarbowy w powyższym terminie zwróci na mój rachunek bankowy ten zwrot, ale w czasie kontroli nagle okazałoby się, że nie przysługiwał mi w ciągu 25 dni od samego początku tylko w terminie 60 dni, to czy grożą mi jakieś sankcje podatkowe? Czy mogę mieć ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe z art. 112 b lub odsetki za zwłokę?

Czytaj więcej