Dział: VAT naliczony i należny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej

Podmiot zagraniczny, nieposiadający punktów sprzedaży w Polsce, nie jest zobowiązany do rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Sprzedaż przewłaszczonego samochodu

Sprzedaż przewłaszczonego samochodu może być rozliczona w systemie VAT-marża.

Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem

Usługa wynajmu podnośnika koszowego z operatorem lub rusztowania z montażem i demontażem w ramach świadczonych montażu urządzeń przeciwsłonecznych bezpośrednio dla klientów lub jako podwykonawca na budowach podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe zakupu od obywateli Ukrainy bursztynów

Zakup bursztynów od obywateli Ukrainy nie będących podatnikami nie powoduje u kupującego obowiązku rozliczenia podatku należnego i jednocześnie nie daje mu prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Czytaj więcej

Świadczenie usług na podstawie kontraktu menedżerskiego a podatek VAT

Prowadzę działalność gospodarczą. W ramach tej działalności będę świadczył usługi na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego, którego przedmiotem będzie m.in. zarządzanie działem marketingowym oraz zespołem ludzi, organizowanie zamówień w sprawie reklam, itp. Czy usługi tego tytułu będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak, to czy będę mógł skorzystać ze zwolnienia z tytułu obrotu?

Czytaj więcej

Usługa dzierżawy maszyny na terytorium Rosji oraz jej późniejsza sprzedaż w świetle u...

Jesteśmy producentem specjalistycznych maszyn i urządzeń z branży mięsnej. Mamy klienta z Rosji, który chce wypróbować naszą maszynę, czy prawidłowo działa. Testowanie przewidywane jest na około 6 miesięcy. Dopiero po tym czasie klient podejmie  decyzję o zakupie maszyny. Chcemy na czas trwania tych testów pobierać miesięczne opłaty, coś na zasadzie dzierżawy. Jaką zastosować stawkę do tych opłat za testy maszyny - maszyna nie wróci do nas po testach tylko pozostaje cały czas u naszego klienta?

Czytaj więcej

Świadczenie usług przez techników dentystycznych dla Spółki zwolnione z VAT

Czy świadczenie usług dla Spółki przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych jest opodatkowane VAT?

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT obsiewania trawą przez podwykonawcę terenów wokół budowanej obwodni...

Mam wystawić fakturę za „humusowanie skarp warstwą ziemi wraz z obsianiem trawą” i nie wiem czy 8% VAT czy oo? Jesteśmy podwykonawcą przy budowie obwodnicy i dotyczy to skarp przy tej obwodnicy. Udzielamy 3 letniej gwarancji na tę usługę. Nie wiem czy ona mieści się w pkwiu 42.99.Z? 

Czytaj więcej

Zakup i sprzedaż monet na terenie USA a podatek VAT

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku gdy podmiot z siedzibą w Polsce, dokona sprzedaży srebrnych monet o wadze 1 uncji (monety kolekcjonerskie)? Zakup monet będzie od firmy z USA i sprzedaż tych monet nastąpi do innej firmy w USA. Towar nie opuści USA. Drugą opcją dla tej transakcji jest sprzedaż usługi prowizji. Czy do tej transakcji należy dokonać jakiś innych opłat poza VAT? 

Czytaj więcej

Rozliczenie VAT w przypadku sprzedaży usług budowlanych podlegających odwrotnemu obci...

Mały podatnik (firma A) rozliczający się metodą kasową wystawił fakturę odwrotne obciążenie za usługi budowlane w dniu 12 stycznia 2017 roku na kwotę 68.450 zł. Kontrahent (firma B) - rozlicza VAT na zasadach ogólnych ale też kwartalnie) dokonał następujących płatności na rzecz firmy A przelewem bankowym: w dniu 14 lutego 2017 roku, kwotę 14.150 zł, w dniu 22 marca 2017 roku kwotę 5.606,56zł, w dniu 8 kwietnia 2017 roku kwotę 3.240,27zł. Reszty jeszcze nie zapłacono.

  1. Kiedy i jakie kwoty Firma A i Firma B mają ująć w deklaracji VAT? - obydwie firmy składają deklaracje kwartalne, z tymże tylko firma A (wystawca faktury) jest małym podatnikiem. Poproszę o wypisanie, w których pozycjach deklaracji jakie kwoty netto i VAT ma wpisać firma A i firma B. I w której deklaracji za I czy też za II kwartał, bo ostatni przelew był w kwietniu?

  2. Jak to będzie wyglądało, jak to ująć w informacji VAT-27?

Czytaj więcej

Sprzedaż części do aparatu a obowiązek rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestruj...

Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczęłam działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów używanych tj. pralek, lodówek, mebli. Do chwili obecnej nie przekroczyłam kwoty 20.000 zł. Jednorazowo sprzedałam część do aparatu fotograficznego i nie wiedziałam, że wtedy muszę mieć kasę fiskalną. Czy mogę złożyć czynny żal żeby odliczyć ulgę?  

Czytaj więcej

Zakup towaru w sklepie internetowym od dostawcy z siedzibą w Niemczech

Spółka zakupiła (dokonując wcześniej zamówienia) towar w sklepie internetowym. Faktura została wystawiona przez dostawcę z siedzibą w Niemczech. Dostawca na fakturze podał NIP-DE i NIP-PL oraz naliczył także podatek VAT. Faktura jest wystawiona w PLN i zapłacona w PLN. W jaki sposób można sprawdzić czy dostawca jest czynnym podatnikiem zarejestrowanym w polskim urzędzie? Czy faktura powinna być wystawiona jako WNT? Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z tej faktury? Dostawca nie podał oddziału w Polsce. Miejscem świadczenia wydaje się być siedziba dostawcy? Sklep internetowy posiada w nazwie „.pl”. Ponadto faktura wpłynęła w marcu 2017 z datą 21 listopada 2016, zamówienie zapłacono w listopadzie 2016. Jak z tego wybrnąć? Zrobić korektę podatku VAT za listopad 2016 i czy ten zakup powinno się potraktować jako WNT? W takim przypadku czy podstawa do VAT jest netto czy brutto? 

Czytaj więcej