Nie zapłaciłem podatku VAT za lipiec. Urząd zajął rachunek bankowy i nie mam środków do prowadzenie działalności. Firma moja posiada samochody, które urząd mógłby zająć i sprzedać. Jak mogę się odwołać od zajęcia rachunku bankowego?
Dział: VAT naliczony i należny
Czynnym podatnikiem VAT byłem przez ostatnie 10 lat, prowadziłem działalność gospodarczą, był to hotel dla zwierząt. W roku 2017 zrezygnowałem z bycia czynnym podatnikiem VAT, ponieważ moje obroty spadły i nie przekraczałem limitu do zwolnienia. Podatnikiem zwolnionym byłem do 2020 roku. Obecnie od 1 października 2020 roku stwierdziłem, że chciałbym być czynnym podatnikiem VAT. Czy muszę od momentu zarejestrowania posiadać status czynnego podatnika VAT przez 12 miesięcy, żeby móc rozliczać się kwartalnie?
Otrzymałam fakturę zakupową od kontrahenta z UNII. Faktura bez VAT. Kontrahent nie jest aktywny w VIES. Czy na dekrecie naliczam VAT należy i naliczony? Czy wykazuję to jako WNT i w VAT_UE? Czy przy imporcie usług przy zakupie od firmy z UNII na którym NIP jest nieaktywny w VIES, postępuję analogicznie? Czyli mam faktury opłacone. Problem występuje z NIP kontrahenta.
Zakupiliśmy towar w Chinach. Przesyłka dotarła do Hamburga i tam została odebrana przez firmę transportową, która przewiozła ją do Polski. Otrzymaliśmy niemiecki SAD na którym nie ma symbolu procedury odprawy celnej, ale jest doliczony niemiecki VAT w wysokości 19 %. Firma transportowa chce nas obciążyć zapłaconym przez nich VAT-em. Czy to jest prawidłowe działanie? Jak u nas zakwalifikować dostawę - jako import czy WNT? (mimo że nie ma określonej procedury 42, ale towar był przewieziony do Polski)?. Czy, jeżeli dokument SAD otrzymaliśmy w sierpniu, ale dotyczy odprawy w maju, VAT możemy odliczyć w miesiącu otrzymania dokumentu?
Czynnym podatnikiem VAT byłem przez ostatnie 10 lat, prowadziłem działalność gospodarczą, był to hotel dla zwierząt. W roku 2017 zrezygnowałem z bycia czynnym podatnikiem VAT, ponieważ moje obroty spadły i nie przekraczałem limitu do zwolnienia. Podatnikiem zwolnionym byłem do 2020 roku. Obecnie od 1 października 2020 roku stwierdziłem, że chciałbym być czynnym podatnikiem VAT. Czy muszę od momentu zarejestrowania posiadać status czynnego podatnika VAT przez 12 miesięcy, żeby móc rozliczać się kwartalnie?
Przedsiębiorca prowadzący PKPiR, czynny podatnik VAT otrzymał fakturę z Microsoft za usługi online - licencja na oprogramowanie. Na fakturze nie ma nr NIP nabywcy, znajduje się nazwa firmy. NIP wystawcy jest polski, natomiast adres Irlandzki. Wystawca określił wartość faktury w EUR, dodatkowo znajduje się wartość faktury netto w PLN, naliczony VAT w stawce 23%. Jak ująć taką fakturę w PKPiR oraz w podatku VAT? Czy mamy do czynienia z importem usług? Czy przedsiębiorca winien księgować wartość w EUR po przeliczeniu czy od razu wartość w PLN?
Firma zakupiła dla szpitala odzież ochronną (COVID) i przekazała ją w ramach darowizny szpitalowi. Czy odliczam naliczony z faktury i jednocześnie czy wykazuję VAT należny od przekazania? Był to wyrób farmaceutyczny (stawka 8% VAT ) i przekazane szpitalowi jednoimiennemu. Czy nie jest tak że odliczam 8% a opodatkowuję 0%)?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zakupu towaru handlowego (frytkownice i inne przyrządy do gastronomii). Skorzystałem z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur. Ze względu na panujący stan epidemii nie mogłem w terminie uregulować zobowiązań. Czy będę obowiązany do korekty odliczonego VAT?
Firma prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym i korzysta ze zwolnienia z art. 43.1 p-kt 37. Obecnie zamierza prowadzić pośrednictwo finansowe w zakresie kredytów i pożyczek, które też są zwolnione z art. 43.1 p-kt 38. Czy firma przechodzi na pod. VAT dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys z tyt. pośrednictwa finansowego, a działalność z pośrednictwa ubezpieczeniowego nadal korzysta ze zwolnienia z Vat i nie wchodzi do limitu 200 tys., czy też dochody z obu działalności się sumują do limitu 200 tys. złotych
Jestem podatnikiem podatku VAT. W roku 2010 zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności samochód od którego odliczyłem 100% podatku VAT. Obecnie samochód tez użyczam bezpłatnie do działalności brata. Zgodnie z umową użyczenia wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu ponosiła firma brata która wzięła samochód w użyczenie. Jedyny koszt jaki ponoszę - to ubezpieczenie.
Czy w opisanej sytuacji należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT? Jeżeli tak, to jaki powinien zostać wystawiony dokument dokumentujący naliczenie podatku, jak powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania, w jakich okresach (miesięcznie, rocznie) powinien być naliczany VAT?
Kupiłam bilet lotniczy (lot zagraniczny) WIZZAIR (firma z nip-em węgierskim) na rzecz mojego polskiego kontrahenta. Otrzymałam fakturę zakupu ze stawką 0%. Muszę teraz zrobić refakturę na rzecz kontrahenta polskiego. Powinnam zrobić refakturę ze stawką 23%, ale kwotą brutto będzie kwota z zakupionego przeze mnie biletu tj. wartość biletu to 280 zł i kolejno wartość netto na refakturze to 227,64 a brutto 280 zł?
Posiadam fakturę za usługę kurierską - wysyłka materiału biologicznego z Polski do Holandii. Na fakturze jest naliczony podatek VAT 23%. Koszt powinien pokryć mój kontrahent, który ma siedzibę w USA. Jaką fakturę mam wystawić kontrahentowi (zwrot kosztu usługi kurierskiej)?