Dział: VAT naliczony i należny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej do celów prowadzenia własnej działalności

W maju 2005 firma kupiła mieszkanie o powierzchni 70 m.kw. na działalność gospodarczą i w nim była siedziba firmy. Odliczyłam VAT od zakupu mieszkania. W 2018 roku Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu w CEIDG, chce to mieszkanie sprzedać osobie fizycznej. Zakup był w 2005 roku, a w okresie maj 2005-marzec 2008 była modernizacja nieruchomości przekraczająca 30% wartości. Nieruchomość ta do chwili obecnej była wykorzystywana jako siedziba Firmy w działalności opodatkowanej. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia?

Czytaj więcej

Skutki podatkowe sprzedaży towarów za pobraniem

Sprzedaż towarów przez Internet za pobraniem: kiedy rozliczam koszty podatkowe nabycia sprzedanych towarów, a kiedy VAT od sprzedaży?

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT bezumownego korzystania z lokalu

Wynajmujemy gminny lokal mieszkalny osobie fizycznej. Osoba z którą była podpisana umowa najmu zmarła, przez 2 lata nie płaciła czynszu. Teraz z lokalu bezumownie korzysta jej córka, która również nie płaci czynszu. Czy takie bezumowne korzystanie jest zwolnione z VAT?

Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku usługi nauczania języków obcych

Firma - czynny podatnik podatku VAT - świadcząca usługi budowlane, rozszerzyła działalność o nauczanie języków obcych Nr PKWIU 85.59.11. Lekcje udzielane są zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Czy taka usługa podlega podatkowi VAT jeśli nie wykonuje jej nauczyciel tylko tłumacz?

Czytaj więcej

Korekta dotycząca usługi wynajmu samochodu na terytorium Anglii

Jak prawidłowo mam dokonać korekty faktury dotyczącej wynajmu samochodu – środek transportu, który był ponad 30 dni na terytorium Anglii. Za usługę wystawiliśmy pierwotnie we wrześniu 2017 roku fakturę ze stawką VAT 23%, a okazało się, że powinno być z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zrobiliśmy korektę do tej faktury w styczniu 2018 roku, natomiast od kontrahenta potwierdzenie otrzymaliśmy dopiero w lutym 2018 roku. Kiedy mogę dokonać korekty?

Czytaj więcej

Samofakturowanie przez firmę z UE podmiotu z Polski

Nabywca wystawia fakturę w imieniu dostawcy usługi. Nabywcą jest UBER zarejestrowany w Amsterdamie w Holandii. Usługi przewozu osób dotyczą Polski. Faktury sprzedaży w imieniu dostawcy są wystawiane za każdy przejazd danego klienta przez firmę UBER, jest ich ponad 200 na miesiąc. Czy faktury sprzedaży wystawiane w imieniu dostawcy usługi przez UBER są samofakturowaniem i czy dostawca usługi może sporządzić na podstawie tych wszystkich faktur jedną miesięczną fakturę wewnętrzną do księgowania i do rejestrów VAT i JPK? Na fakturach nie widnieje zapis „samofakturowanie”.

Czytaj więcej

Rozliczenie VAT dostawy w Polsce pomiędzy podatnikami VAT na podstawie faktury wystawionej w Anglii

Zakupiłam towar przez Internet w języku polskim. Faktura jest z kwotami netto + VAT i brutto, miejsce wystawienia i adres Anglia. Sprzedawca nie występuje w rejestrze regon i podatników UE. Na stronie MF jest odpowiedź że sprzedawca jest czynnym podatnikiem w Polsce i nie jest zarejestrowany do VAT-UE. Na stronie sprzedawcy w Internecie jest informacja że dostawa z hurtowni na terenie Polski, nr konta w Polsce. Faktura jest z grudnia 2017 roku. Jak należy rozliczyć VAT na podstawie takiej dostawy?

Czytaj więcej

Moment odliczenia VAT i ujęcia w kosztach podatkowych zakupu programu komputerowego

Czy można przyjąć do użytkowania program sterowania drukarką w miesiącu następnym (w koszty podatkowe) niż wynika to z faktury zakupu, a podatek VAT odliczyć w miesiącu wcześniejszym niż przyjęcie do użytkowania, ale w miesiącu dokonania zakupu? Czy procedura odliczenia VAT obowiązuje także w stosunku do dnia przyjęcia do użytkowania. Operacja dotyczy VAT-u za miesiąc grudzień 2017 roku.

Czytaj więcej

Zakup przetworów od rolnika ryczałtowego a zastosowanie szczególnej procedury

Robię zakupy u rolnika, u którego zakupiłam konfiturę do herbaty z pigwy i imbirem oraz dziki bez z anyżem i cynamonowe jabłka z cydrem i masłem oraz miód z orzechami. Muszę wystawić fakturę VAT RR w imieniu rolnika i nie wiem czy mogę wystawić 7% VAT.

Czytaj więcej

Nabycie lamp ledowych od kontrahenta z Danii

Jesteśmy zarejestrowani do transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz do VAT. Nabyliśmy od kontrahenta duńskiego lampy ledowe. Transport odbył się z Danii do Polski. Kontrahent duński wystawił fakturę za dostawę ze swoimi danymi, ale też na tej fakturze widnieje numer NIP z przedrostkiem PL. Czy możemy taką transakcję rozliczyć jako krajową?

Czytaj więcej

Opodatkowanie usługi magazynowania poza terytorium kraju

Nasza firma wykonała na zlecenie innego polskiego kontrahenta usługę transportu towarów z terytorium Polski na terytorium Bułgarii. W czasie transportu tych towarów doszło do uszkodzenia przyczepy i trzeba było skorzystać z innej firmy bułgarskiej, która udostępniła magazyn na te towary w celu ich przechowania. W jaki sposób mamy rozliczyć tą transakcję i z jaką stawką VAT?

Czytaj więcej

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu

Czy dla urzędu powinien być jeden ogólny za dany miesiąc rejestr sprzedaży i jeden rejestr zakupu, czy też mogą być rejestry cząstkowe (tzn. kilka sprzedaży i kilka zakupu)? Czy przedmiot opodatkowania w rejestrze sprzedaży może być określony jako rodzaj dochodu budżetowego np. „czlu” - czynsz za lokale użytkowe, a w rejestrze zakupu jako paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków np. „4260” - Zakup energii (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody), „4210” - zakup materiałów i wyposażenia. Czy taka szczegółowość, byłaby wystarczająca?

Czytaj więcej