Dział: VAT naliczony i należny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązek rejestracji do procedury VAT-OSS

Sprzedaję towary dla kontrahenta z kraju trzeciego (Wielka Brytania). Jestem czynnym podatnikiem VAT. Towar klient zamawia przez moją stronę internetową i ja wysyłam z Polski ten towar do niego. Mój klient będzie zarejestrowany do VAT w tamtym kraju. Czy dla mnie taka transakcja będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce? Czy muszę zarejestrować się do procedury VAT-OSS?

Czytaj więcej

Ulga na złe długi do faktur wystawionych w 2019 roku

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT i mam dwie faktury sprzedażowe, które nie zostały zapłacone przez klienta. Faktury zostały wystawione w czerwcu 2019, termin płatności upłynął w lipcu 2019. Klient znajduje się w postępowaniu upadłościowym. Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi?

Czytaj więcej

Faktury ustrukturyzowane dla firm zagranicznych

Czy podmioty zagraniczne zarejestrowane na VAT w Polsce obejmie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Jak ustalić moment wystawienia takiej faktury?

Czytaj więcej

Obowiązek podatkowy z tytułu transferu bonu jednego przeznaczenia

Spółka dokonuje sprzedaży oleju napędowego i ad-blue na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka zainstalowała tankomat - automatyczne urządzenie rozliczające sprzedaż. W celu zatankowania konsument musi z góry opłacić transakcję kartą płatniczą lub gotówką. Co ważne tankomat nie wydaje reszty. W przypadku, gdy klient zatankuje mniej paliwa nie otrzyma reszty, ale kupon na następne tankowania. Kupon jest ważny przez trzy miesiące. Kupon nie jest imienny i klient może sam zatankować lub dać komuś innemu. Po trzech miesiącach kupon jest nieważny. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla świadczeń realizowanych przez podatnika na rzecz osób posiadających bony?

Czytaj więcej

Moment otrzymania elektronicznej faktury korygującej

Jak właściwie określić moment dostarczenia faktury korygującej w formie elektronicznej? Co z potwierdzeniem otrzymania takiej faktury?

Czytaj więcej

Zwolnienie z tytułu najmu lokalu użytkowego u podatnika zwolnionego przedmiotowo od podatku

Jestem lekarzem i korzystam ze zwolnienia od podatku VAT przedmiotowego i podmiotowego. Obecnie chce wynająć lokal użytkowy. Czy ten wynajem może korzystać ze zwolnienia od VAT do 200 tys. zł rocznie, czy też należy go opodatkować?

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące tworzenia grup VAT

Czy to prawda, że w 2022 roku w Polsce będzie możliwe tworzenie grup VAT?

Czytaj więcej

Limit MPP w 2022 roku

Proszę o informację czy od 2022 roku zmienia się limit MPP do 8.000 zł?

Czytaj więcej

Niezłożenie w terminie JPK z powodu Covid-19

Mam biuro rachunkowe - Klient (jednoosobowa dg.) nie dostarczył mi dokumentów za 11/2021 do rozliczenia VAT - jest w szpitalu na covid. Co zrobić w takiej sytuacji? Boję się kary jeśli nic nie wyślę, a z drugiej strony jak wiem, że była sprzedaż a wyślę zerowe JPK to będzie podanie nieprawdy co jest przestępstwem skarbowym ...

Czytaj więcej

Używanie w firmie wykupionego z leasingu do majątku prywatnego samochodu osobowego

Czy wykupiony z leasingu do majątku prywatnego samochód osobowy (grudzień 2021), może być używany w firmie jako samochód prywatny i czy można odliczać w takiej sytuacji 50% VAT od faktur za eksploatację i księgować 20% w koszty uzyskania przychodu? Chciałem się jeszcze tylko upewnić czy może jednak podarować sobie te 50% VAT i 20% kosztów, bo słyszałem, że jeżeli samochód po leasingu nadal będzie wykorzystywany w firmie to US ma prawo podciągnąć go jako majątek firmowy a nie prywatny ...

Czytaj więcej

Skutki w VAT korekty cen transferowych w grupie kapitałowej

Spółki powiązane, wchodzące w skład grupy kapitałowej, zamierzają dokonać rocznej korekty cen transferowych, na podstawie art.11e ustawy o podatku dochodowym. Czy taka korekta powinna uwzględniać również VAT? Jakim dokumentem należy dokonać takiej korekty?

Czytaj więcej

Zakup używanego samochodu osobowego w Rumunii w ramach WNT

W celu zakupu samochodu zarejestrowałem się do transakcji wewnątrzwspólnotowej i również jestem czynnym podatnikiem VAT. Mój kontrahent z Rumunii jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W lipcu 2021 roku zakupiłem samochód osobowy i firma transportowa przywiozła ten samochód do Polski. Samochód wykorzystuję w swojej działalności gospodarczej. Mam pytanie, ponieważ nie złożyłem VAT-23, czy w takiej sytuacji miałem obowiązek? Jak prawidłowo w pliku JPK miałem taką transakcję rozliczyć?

Czytaj więcej