W ramach WNT nabyliśmy od kontrahenta holenderskiego samochód osobowy do działalności gospodarczej - handlujemy samochodami używanymi. Odliczyliśmy 100% od tego nabycia. Samochód nie był rejestrowany na terytorium Polski. Czy, jeżeli ten samochód zarejestruję w Polsce, to czy zmienia nam się przeznaczenie wykorzystania tego samochodu? Czy w związku z tym mamy obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od tego nabycia, złożenia i zapłacenia VAT-23 wraz z odsetkami?
Dział: VAT naliczony i należny
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność będąca czynnym podatnikiem VAT oraz VAT-UE zakupiła w Belgii od podatnika używaną koparkę gąsienicową. Czy powinna zapłacić podatek VAT i akcyzę? Jak w deklaracji VAT ująć ten zakup?
Jestem czynnym podatnikiem VAT, do działalności gospodarczej zakupiłem w Danii samochód ciężarowy. Jest to pojazd używany. Od dostawcy duńskiego otrzymałem rachunek/fakturę. Czy w związku z powyższą transakcją będę miał jakieś obowiązki?
Dokonuję rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT dopiero w październiku 2020 roku, ale wydatki związane z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT ponoszę już od grudnia 2019r. - faktury otrzymujemy od grudnia 2019 roku. Czy w związku z powyższym należy dopiero w deklaracji za październik 2020r. wykazać podatek naliczony od zakupów dokonanych od grudnia 2019 roku do października 2020 roku?
Nasze wątpliwości dotyczą możliwości odliczenia VAT od płatności za paliwo do samochodów firmowych kartami flota. Czy taka usługa jest zwolniona z VAT?
Prowadzę biuro rachunkowe. Od klienta, czynnego podatnika VAT, otrzymałam razem z dokumentami za listopad fakturę korygującą zakup „in minus” (faktura korygująca, dotycząca zwrotu towaru, została wystawiona w październiku, zaś pierwotna faktura zakupu we wrześniu). Nadmienię, że od kilku miesięcy w deklaracjach klienta wykazywany jest VAT naliczony do przeniesienia (nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym). Czy mogę skorygować VAT na bieżąco w listopadzie, czy muszę skorygować deklarację oraz plik JPK_VAT za październik?
W ramach działalności wynajmuję lokal. Jak rozliczyć usługę wynajmu za zeszły rok, jeśli fakturę wystawiłam 31 stycznia z terminem płatności 20 stycznia 2020 roku? A jak najemca również będący czynnym podatnikiem VAT powinien ująć taką transakcję w rozliczeniach?
Z jaką stawką mam opodatkować usługę dla kontrahenta chińskiego, który wynajmuje u mnie magazyn? Kontrahent z Chin zaimportował swoje towary z Chin. Mam podpisaną z nim umowę na wynajem powierzchni magazynowej na rok czasu z możliwością swobodnego dysponowania powierzchnią. W magazynie składuje swoje towary, które następnie pobiera i sprzedaje innym kontrahentom.
Jesteśmy producentem pomp olejowych i hydraulicznych do ciągników rolniczych, maszyn leśnych i rolniczych i sporadycznie samochodów ciężarowych. Sprzedajemy nasze produkty hurtownikom i detalistom, u nas w firmie i przez sklep internetowy. Czy w związku ze zmianą przepisów odnośnie split payment będziemy objęci mechanizmem podzielonej płatności do transakcji powyżej 15 tys. zł brutto. Czy obejmuje nas załącznik nr 15?
Chcę zachęcić syna aby otworzył swoją firmę - chcę mu w drodze darowizny dać towar do handlu. Chyba będę musiał odprowadzić w tej sytuacji VAT od darowanego towaru czy jednak nie, jeśli darowizna, bo darowizna jest bezpłatna? Jestem w spółce jawnej z żoną i on będzie odrębną firmą, zatem od darowanego towaru syn będzie mógł odliczyć VAT, ale dopiero przy sprzedaży tych towarów? Sam już nie wiem jak to zrobić?
Mam warsztat samochodowy, jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2018 roku zakupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna-sprzedaży. Nie odliczyłem podatku naliczonego VAT od zakupu, natomiast 50% odliczyłem od wydatków eksploatacyjnych. Samochód nie wymagał żadnych, dodatkowych nakładów finansowych, które spowodowałyby podniesienie jego wartości. Czy mogę wycofać ten samochód z działalności i sprzedać na umowę kupna, czy jednak muszę opodatkować i wystawić fakturę oraz zaewidencjonować na kasie fiskalnej?
Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach podatku liniowego oraz wynajmuję prywatne mieszkanie na zasadach ryczałtu PIT-28, na jaki mikrorachunek mam wpłacać podatki? Czy mogę na jeden rachunek na numer NIP, czy będzie to prawidłowe?